Documentos de Control

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2021
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno

2021-05-18 Consultar documento
Seguimiento Directiva 03 de 2013 Seguimiento Directiva 03 de 2013

Periodicidad
Semestral

2021-05-14 Consultar documento
Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital

2021-03-19 Consultar documento
Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre

Periodicidad
Semestral

2021-03-11 Consultar documento
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020 Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020

2021-02-01 Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909

2021-02-01 Consultar documento
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020

2021-01-18 Consultar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2021 Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2021

Periodicidad
Cuatrimestral

2021-05-14 Consultar documento
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe de auditoría de desempeño código 96-2021 Informe de auditoría de desempeño código 96-2021

2021-04-08 Consultar documento
CBN-1015 Austeridad 2020 Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CBN-1016-Detrimentos Patrimoniales 2020 Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CBN-1019 Control Interno Contable 2020 Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CBN-1022 Informe ejecutivo anual de control interno Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CBN-1038 Informe de Gestión OCI 2020 Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CBN-1107 Plan Contingencia Institucional 2020 Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
CB-0402S Seguimiento Plan de Mejora – Contraloría de Bogotá Oficina de Control Interno

Periodicidad
Anual

2021-03-01 Consultar documento
Informe de auditoría de desempeño código 119-2020 Informe de auditoría de desempeño código 119-2020

2021-01-29 Consultar documento
Planes de mejoramiento
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Plan de mejoramiento Cód 96 Plan de mejoramiento Cód 96

2021-04-07 Consultar documento
Plan de mejoramiento Cód 119 Plan de mejoramiento Cód 119

2021-01-29 Consultar documento
Defensa judicial
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 1

Periodicidad
Trimestral

2021-03-31 Consultar documento