Documentos de Control

Mostrando 51 - 81 de 81
2023
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022

2023-03-06 Consultar documento
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021

2023-03-06 Consultar documento
Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022

2023-03-01 Consultar documento
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022

2023-03-01 Consultar documento
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015)

2023-02-09 Consultar documento
Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022

2023-02-07 Consultar documento
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038)

2023-02-02 Consultar documento
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022. Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022.

2023-01-27 Consultar documento
Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004 Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004

2023-01-27 Consultar documento
Seguimiento Rendición de cuentas 2022. Seguimiento Rendición de cuentas 2022.

2023-01-24 Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022

2023-01-24 Consultar documento
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a
31/12/2022

2023-01-04 Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2023 Plan Anual de Auditoría 2023

2023-01-01 Consultar documento
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022

2023-03-01 Consultar documento
CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022

2023-02-21 Consultar documento
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015)

2023-02-14 Consultar documento
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038)

2023-02-02 Consultar documento
Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe final de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2022 Informe final de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2022

2023-01-24 Consultar documento
Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022

2023-01-16 Consultar documento
2017
Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2017 Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2017

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe Arqueo Caja Menor Dic-17 Informe Arqueo Caja Menor Dic-17

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Austeridad 2017 Informe Austeridad 2017

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Comité Conciliación 2017 Informe Comité Conciliación 2017

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Pormenorizado 13-Nov-2017 Informe Pormenorizado 13-Nov-2017

Periodicidad
Anual

2017-11-13 Consultar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Corte Septiembre 2017

Periodicidad
Cuatrimestral

2017-08-31 Consultar documento
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Metodología Rendición de Cuentas 2017 Documento Veeduría Distrital - Sector Movilidad

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe de Gestión 2017 Empresa Metro de Bogotá S.A.

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Certificado Cuenta Anual EMB 2017 - Contaloría Certificado Cuenta Anual EMB 2017 - Contaloría

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Rendición de Cuentas empresa Metro de Bogotá 2017 Informe rendición de cuentas EMB

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar enlace
Informe Rendición de Cuentas sector movilidad 2017 Informe Rendición de Cuentas Sector de Movilidad

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar enlace
Visita de control fiscal código 518 Visita de control fiscal código 518

2017-11-30 Consultar documento