Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2024 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 51 - 71 de 71 Búsqueda por texto completo 2024 Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 1 Periodicidad Trimestral 2024-03-31 Consultar documento Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 Periodicidad Anual 2024-03-15 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Periodicidad Anual 2024-02-23 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. Periodicidad Semestral 2024-02-23 Consultar documento Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Periodicidad Anual 2024-02-22 Consultar documento Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) Periodicidad Anual 2024-02-15 Consultar documento Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023 Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023. Periodicidad Anual 2024-02-14 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023 Periodicidad Trimestral 2024-02-06 Consultar documento Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Periodicidad Anual 2024-02-06 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Periodicidad Semestral 2024-01-30 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 2024-01-26 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Periodicidad Semestral 2024-01-18 Consultar documento Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. Informe de seguimiento a planes de mejora suscritos ante la Contraloría de Bogotá - 29/12/2023 Periodicidad Semestral 2024-01-11 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Formato CBN-1019 Informe evaluación del control interno contable vigencia 2023 Formato CBN-1019 Informe evaluación del control interno contable vigencia 2023 Periodicidad Anual 2024-02-16 Consultar enlace Formato CBN-1015 Informe final auditoría seguimiento a la austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023 Formato CBN-1015 Informe final auditoría seguimiento a la austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023 Periodicidad Anual 2024-02-08 Consultar enlace CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 Periodicidad Anual 2024-02-08 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Indicadores de desempeño del proceso, autoevaluación del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor – 2do semestre de 2023 Periodicidad Anual 2024-01-18 Consultar documento Informe pormenorizado del estado del control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Alcance - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 Alcance - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 Periodicidad Cuatrimestral 2024-01-31 Consultar documento Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno II semestre de 2023 2024-01-30 Consultar documento Informe de evaluación independiente del SCI 2023 - II Informe de evaluación del estado del sistema de control interno del segundo semestre de 2023 Periodicidad Semestral 2024-01-30 Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 Periodicidad Cuatrimestral 2024-01-16 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página actual 2