Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2025 (-) 2022 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 1 - 50 de 112 Búsqueda por texto completo 2025 Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 1 Periodicidad Trimestral 2025-03-31 Consultar documento Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. Periodicidad Anual 2025-03-19 Consultar documento Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Periodicidad Anual 2025-02-26 Consultar documento Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. 2025-02-26 Consultar documento Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá Periodicidad Anual 2025-02-20 Consultar documento Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá Periodicidad Trimestral 2025-02-07 Consultar documento Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. Periodicidad Anual 2025-01-30 Consultar documento CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 Periodicidad Anual 2025-01-30 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 2025-01-29 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) Periodicidad Semestral 2025-01-16 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038). Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038) Periodicidad Anual 2025-01-16 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Base de planes de mejoramiento internos EMB Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 28/02/2025 2025-02-28 Consultar documento Informe pormenorizado del estado del control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) – Segundo semestre de 2024. Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) – Segundo semestre de 2024. Periodicidad Semestral 2025-01-30 Consultar documento Informe Final Auditoría, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB – tercer cuatrimestre 2024 Informe Final Auditoría, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB – tercer cuatrimestre 2024 Periodicidad Cuatrimestral 2025-01-29 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de Gestión 2024 Informe de Gestión 2024 2025-01-30 Consultar documento 2022 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 2022-12-31 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 2022-12-31 Consultar documento Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica 2022-12-31 Consultar documento Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Corte 31 de agosto de 2022 2022-12-23 Consultar documento Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control 2022-11-11 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 2022-11-04 Consultar documento Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos 2022-11-03 Consultar documento Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno 2022-10-26 Consultar documento Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos 2022-10-24 Consultar documento Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social 2022-10-10 Consultar documento Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad 2022-09-30 Consultar documento Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería 2022-09-16 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de Gestión 2022 Corte 31 de diciembre 2022-12-31 Consultar documento Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad 2022-12-31 Consultar documento Informe al Concejo 2022 Informe al Concejo 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe de auditoría regular Código. 102-2022 Informe de auditoría regular Código. 102-2022 2022-12-31 Consultar documento Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe al Concejo 30-dic-2022 Informe al Concejo 30-dic-2022 2022-12-30 Consultar documento Informe Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- EMB. Informe de resultados diálogo ciudadano y audiencia pública de rendición de cuentas de la EMB noviembre 2022. 2022-12-22 Consultar documento Plataforma Colibrí Consulte la herramienta que permite realizar seguimiento permanente al avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital 2022-12-16 Consultar enlace Evaluación interna y externa Proceso de rendición de cuentas 2022 2022-12-15 Consultar documento Informe de gestión 2022 Corte 31 octubre 2022-11-25 Consultar documento Informe de rendición de cuentas 2022 Corte 31 de octubre 2022. 2022-11-02 Consultar documento Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Certificado rendición anual Contraloría 2022 Certificado rendición anual Contraloría 2022 2022-12-31 Consultar documento Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 2022-12-31 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá 2022-12-31 Consultar documento Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 4 Periodicidad Trimestral 2022-12-30 Consultar documento Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 3 Periodicidad Trimestral 2022-11-02 Consultar documento Listado de entidades Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Auditoría Banca Multilateral Auditoría realizada por la Banca Multilateral, conformada por los organismos internacionales de financiación del proyecto, entre los cuales están el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Banco Europeo de Inversiones - BEI. 2022-10-06 Auditoría externa al proyecto PLMB (Estados Financieros) Persona jurídica contratada para prestar servicios de auditoría de los estados financieros de propósito especial y aseguramiento razonable sobre los procesos de adquisiciones del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB T1) por solicitud de la Banca Multilateral. 2022-10-06 Consultar documento Oficina de Control Interno Disciplinario Encargada de adelantar la indagación preliminar, investigar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la EMB, asegurando su autonomía e independencia y el principio de división de roles y segunda instancia. 2022-10-05 Revisoría Fiscal Persona jurídica contratada para prestar los servicios de revisoría fiscal en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas. 2022-10-05 Oficina de Control Interno Es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo – Art. 3 Ley 87 de 1993. 2022-10-04 Consultar enlace Paginación Página actual 1 Página 2 Página 3 Siguiente página Siguiente > Última página Último »