Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2022 (-) 2018 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2017 Documentos de Control Mostrando 151 - 158 de 158 Búsqueda por texto completo 2018 Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe Detrimentos Patrimoniales y Planes de Mejoramiento Vigencia 2017 Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2018-02-20 Consultar documento Informes Austeridad del Gasto 2017 Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2018-02-19 Consultar documento Informe Ejecutivo de Control Interno 2017 Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2018-02-19 Consultar documento Informe de Control Interno Contable Vigencia 2017 Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2018-02-19 Consultar documento Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno CBN 1038 - Vigencia 2017 Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2018-02-19 Consultar documento Auditoría de desempeño código 230 Auditoría de desempeño código 230 2018-01-01 Consultar documento Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II Informe 2017-II Periodicidad Semestral 2018-01-19 Consultar documento Seguimiento Plan Anticorrupción Corte Diciembre 2017 Periodicidad Cuatrimestral 2018-01-16 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página 2 Página 3 Página actual 4