Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2019 (-) 2018 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2017 Documentos de Control Mostrando 51 - 100 de 123 Búsqueda por texto completo 2019 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe Pormenorizado de Control Interno Informe Pormenorizado de Control Interno Periodicidad Cuatrimestral 2019-03-12 Consultar documento Evaluación Planes de acción 2018 v2 Evaluación Planes de acción 2018 v2 2019-02-12 Consultar documento Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II Periodicidad Semestral 2019-02-07 Consultar documento Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018 Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018 Periodicidad Cuatrimestral 2019-01-15 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan de acción índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2019 Plan de acción acuerdo al informe de auditoría reportado por la Procuraduría en cuanto al índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 2014. Periodicidad Anual 2019-03-12 Consultar documento CB 1016 INFORME DETRIMENTOS PATRIMONIALES Def Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento CB-0402S PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO EMB Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento CBN-1015 INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DEF Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento CBN-1019 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento CBN-1038 -INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018 EMB VDEF Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento CBN-1107 INFORME PLAN DE CONTINGENCIA EMB-2018 vDef Oficina de Control Interno Periodicidad Anual 2019-02-28 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informes de Contraloría Informes de Contraloría 2019-02-11 Consultar enlace 2018 Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Metodología, agenda e informe de RdC Sector Movilidad 2018 Metodología, agenda e informe de RdC Sector Movilidad 2018 2018-12-31 Consultar documento Sistematización Audiencia-Dialogo Ciudadano Sector Movilidad-2018 Sistematización Audiencia-Dialogo Ciudadano Sector Movilidad-2018 2018-12-31 Consultar documento Sistematización Preguntas RC-2018 Sistematización Preguntas RC-2018 2018-12-31 Consultar documento Informe de gestión 2018 Empresa Metro de Bogotá S.A. 2018-12-31 Consultar documento Estrategia Anual Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2018 Estrategia Anual Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2018 2018-12-31 Consultar documento Informe Rendición de Cuentas empresa Metro de Bogotá 2018 Informe rendición de cuentas EMB 2018-12-31 Consultar documento Respuestas a los ciudadanos Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos 2018. Periodicidad Anual 2018-12-22 Consultar documento Auditoría de desempeño Código 202 Auditoría de desempeño Código 202 2018-12-21 Consultar documento Auditoría Regular Código 88 Auditoría Regular Código 88 2018-09-26 Consultar documento Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2018 Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2018 Periodicidad Anual 2018-12-31 Consultar documento Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de Litigios y Demandas Reporte de Litigios y Demandas - 4 Periodicidad Trimestral 2018-12-31 Consultar documento Reporte de Litigios y Demandas Reporte de Litigios y Demandas - 3 Periodicidad Trimestral 2018-09-30 Consultar documento Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe Decreto 371 de 2010 Informe Decreto 371 de 2010 Periodicidad Anual 2018-12-21 Consultar documento Informe de evaluación a la gestión de riesgos Informe de evaluación a la gestión de riesgos Periodicidad Anual 2018-12-21 Consultar documento Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ Periodicidad Anual 2018-12-21 Consultar documento Reportes Decreto 215 de 2017 Reportes Decreto 215 de 2017 Periodicidad Trimestral 2018-12-21 Consultar documento Informe Auditoría al SSST Informe Auditoría al SSST Periodicidad Anual 2018-12-12 Consultar documento Informe Arqueo Caja Menor GDI Informe Arqueo Caja Menor GDI 2018-12-07 Consultar documento Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 Periodicidad Semestral 2018-11-14 Consultar documento Informe Pormenorizado de Control Interno Informe Pormenorizado de Control Interno Periodicidad Cuatrimestral 2018-11-13 Consultar documento Seguimiento – Planes de Mejoramiento Internos Informe detallado y ejecutivo del seguimiento a los planes de mejora internos con corte al 30 de septiembre de 2018 2018-10-24 Consultar documento Seguimiento a planes de mejora internos Seguimiento a planes de mejora internos 2018-10-23 Consultar documento Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 2018-10-04 Consultar documento Seguimiento plan anticorrupción agosto Seguimiento plan anticorrupción agosto Periodicidad Cuatrimestral 2018-09-14 Consultar documento Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II Periodicidad Trimestral 2018-08-27 Consultar documento Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I Periodicidad Semestral 2018-08-13 Consultar documento Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 2018-07-26 Consultar documento Informe pormenorizado de control interno Informe pormenorizado de control interno Periodicidad Cuatrimestral 2018-07-12 Consultar documento Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ 2018-06-29 Consultar documento Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 2018-06-27 Consultar documento Informe Detallado Auditoria Austeridad del Gasto Informe Detallado Auditoría AusteridadG Mayo Trimestral web Periodicidad Trimestral 2018-06-07 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Cod 88-2018 Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Cod 88-2018 2018-10-31 Consultar documento Base de mejora corporativa Base de la mejora corporativa 2018-08-17 Consultar documento Listado de entidades Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Contraloría General de la República La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. La ley 42 de 1993 Artículo 4° Establece “El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales y conforme a los procedimientos, sistemas, y principios que se establecen en la presente Ley”. 2018-08-23 Consultar enlace Procuraduría General de la Nación Ejerce, de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el control disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones. De igual manera adelanta las investigaciones cuando se presenten irregularidades en el manejo del patrimonio público. 2018-08-23 Consultar enlace Personería de Bogotá Organismo de control que, en conjunto con los habitantes de la ciudad, defiende los intereses del Distrito Capital y de la sociedad en general, vigilando constantemente la conducta de los servidores públicos de la administración distrital y verificando la ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes de las autoridades en el Distrito Capital. 2018-08-23 Consultar enlace Contraloría de Bogotá Entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. 2018-08-23 Consultar enlace Veeduría Distrital Entidad que promueve la transparencia y prevenir la corrupción en la gestión pública distrital. 2018-08-23 Consultar enlace Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página actual 2 Página 3 Siguiente página Siguiente > Última página Último »